长沙市利来w66最给利科学技术局2024年度部门预算说明
2024年度长沙市利来w66最给利科学技术局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。
3、承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并组织实施。
4、编制区级重大科技项目计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。
6、牵头区级技术转移体系建设,提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
7、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设,协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
8、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。
9、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位、3个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市利来w66最给利科学技术局;内设科室具体为:办公室、科技规划与资源配置科、产业促进及外国专家服务科。
二、部门预算单位构成
长沙市利来w66最给利科学技术局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算371.86万元,其中:财政拨款371.86万元。收入较去年减少264.63万元,主要是人员减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算371.86万元。科学技术支出292.46万元,社会保障和就业支出32.46万元,卫生健康支出21.33万元,住房保障支出25.62万元。支出较去年减少264.63万元,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算371.86万元,其中,科学技术支出292.46万元,占78.65%;社会保障和就业支出32.46万元,占8.73%;卫生健康支出21.33万元,占5.74%;住房保障支出25.62万元,占6.89%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数337.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数34.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务34.7万元,主要用于科学普及等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费25.45万元,比上年预算减少20.31万元,比上年预算下降44.38%,主要是人员减少。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元,主要是人员减少。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额6.74万元,其中,货物类采购预算3.74万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为371.86万元,其中,基本支出337.16万元,项目支出34.7万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
2024年部门收支总体情况表 | |||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
371.86 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
292.46 | |
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、[208]社会保障和就业支出 |
32.46 | ||
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
十、[210]卫生健康支出 |
21.33 | ||
十一、[211]节能环保支出 |
|||
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
十三、[213]农林水支出 |
|||
十四、[214]交通运输支出 |
|||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
十七、[217]金融支出 |
|||
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十、[221]住房保障支出 |
25.62 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十四、[227]预备费 |
|||
二十五、[229]其他支出 |
|||
二十六、[230]转移性支出 |
|||
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
371.86 |
本年支出合计 |
371.86 |
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
财政拨款结转 |
|||
财政拨款结余 |
|||
财政专户结余结转 |
|||
单位资金结余结转 |
|||
收入总计 |
371.86 |
支出总计 |
371.86 |
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
类 |
款 |
项 | ||||||||||
合计 |
371.86 |
371.86 |
||||||||||
206 |
科学技术支出 |
292.46 |
292.46 |
|||||||||
01 |
科学技术管理事务 |
292.46 |
292.46 |
|||||||||
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
257.76 |
257.76 |
|||||||
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.70 |
34.70 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.46 |
32.46 |
|||||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.46 |
32.46 |
|||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
|||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
21.33 |
21.33 |
|||||||||
07 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
|||||||||
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.29 |
0.29 |
|||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
|||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
|||||||||
02 |
住房改革支出 |
25.62 |
25.62 |
|||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.62 |
25.62 |
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
|||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 | |||||||
合计 |
371.86 |
337.16 |
34.70 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
292.46 |
257.76 |
34.70 |
|||||
01 |
科学技术管理事务 |
292.46 |
257.76 |
34.70 |
|||||
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
257.76 |
257.76 |
||||
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.70 |
34.70 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.46 |
32.46 |
||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.46 |
32.46 |
||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
21.33 |
21.33 |
||||||
07 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
||||||
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.29 |
0.29 |
||||
11 |
行政事业单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
||||
221 |
住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
||||||
02 |
住房改革支出 |
25.62 |
25.62 |
||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.62 |
25.62 |
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
|||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
371.86 |
一、本年支出 |
371.86 |
371.86 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
371.86 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|||
(二)政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
||||
(一)一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
(二)政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
292.46 |
292.46 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
八、[208]社会保障和就业支出 |
32.46 |
32.46 |
|||
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
十、[210]卫生健康支出 |
21.33 |
21.33 |
|||
十一、[211]节能环保支出 |
|||||
十二、[212]城乡社区支出 |
|||||
十三、[213]农林水支出 |
|||||
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
十七、[217]金融支出 |
|||||
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
二十、[221]住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
|||
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十四、[227]预备费 |
|||||
二十五、[229]其他支出 |
|||||
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
二、结转下年 |
|||||
收入总计 |
371.86 |
支出总计 |
371.86 |
371.86 |
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||
合计 |
371.86 |
337.16 |
34.70 | |||
206 |
科学技术支出 |
292.46 |
257.76 |
34.70 | ||
01 |
科学技术管理事务 |
292.46 |
257.76 |
34.70 | ||
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
257.76 |
257.76 |
|
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
34.70 |
34.70 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 | ||
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.46 |
32.46 |
0.00 | ||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.33 |
21.33 |
0.00 | ||
07 |
计划生育事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.29 |
0.29 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
0.00 | ||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
21.04 |
21.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 | ||
02 |
住房改革支出 |
25.62 |
25.62 |
0.00 | ||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.62 |
25.62 |
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
337.16 |
308.83 |
28.33 | |
301 |
工资福利支出 |
283.11 |
283.11 |
|
30101 |
基本工资 |
42.21 |
42.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.90 |
35.90 |
|
30103 |
奖金 |
87.67 |
87.67 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.51 |
15.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.89 |
20.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.56 |
11.56 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.41 |
7.41 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.50 |
10.50 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.62 |
25.62 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.65 |
24.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.45 |
25.45 | |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 | |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 | |
30228 |
工会经费 |
3.90 |
3.90 | |
30229 |
福利费 |
0.84 |
0.84 | |
30239 |
其他交通费用 |
7.39 |
7.39 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.02 |
12.02 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.72 |
25.72 |
|
30302 |
退休费 |
3.98 |
3.98 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
0.29 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.45 |
21.45 |
|
310 |
资本性支出 |
2.88 |
2.88 | |
31002 |
办公设备购置 |
2.88 |
2.88 |
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 |
三公经费 | |||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
总计: |
0.80 |
0.80 | ||||
037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
0.80 |
0.80 |
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计: |
||||
说明:本单位本年度无政府基金预算 |
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
金额单位:万元 | |||||||||||
单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值 类型 |
备注 | ||||
037001 |
长沙市利来w66最给利科学技术局 |
34.70 |
||||||||||
037001 |
党建经费 |
1.50 |
强化党支部建设,促进科技事业发展 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
社会成本指标 |
||||||||||||
生态环境成本指标 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
开展党日活动不少于12次 |
≥12 |
用以反映和考核党建活动开展情况 |
次 |
定量 |
||||||
质量指标 |
||||||||||||
时效指标 |
2024年底完成 |
产出时效 |
完成时间 |
定性 |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
社会效益指标 |
充分发挥党员先锋模范作用 |
效果良好 |
用以反映和考核党员发挥先锋模范作用的情况 |
等次 |
定性 |
|||||||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职党员满意度 |
≥90 |
用以考核在职党员对单位党建工作满意度 |
百分比 |
定量 |
||||||
037001 |
科普经费 |
33.20 |
组织全国科技活动周活动,加强科普知识宣传达到科普惠民的目的。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
社会成本指标 |
||||||||||||
生态环境成本指标 |
||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
科技活动周活动 |
≥1次 |
用以反映和考核科技活动周工作的开展情况指标 |
次 |
定量 |
||||||
科普宣传活动受益人数 |
≥10万人次 |
用以反映和考核科技活动周科普宣传工作的开展情况指标 |
人 |
定量 |
||||||||
质量指标 |
||||||||||||
时效指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
满足全区广大群众对科普宣传的需求 |
效果良好 |
用以反映和考核科普宣传工作的社会效益指标 |
等次 |
定性 |
|||||||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
用以反映和考核科技活动周科普宣传工作的服务对象满意度指标 |
百分比 |
定量 |
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注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:037001_长沙市利来w66最给利科学技术局 |
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金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评(扣)分标准 |
备注 | ||||
037001 |
长沙市利来w66最给利科学技术局 |
371.86 |
371.86 |
337.16 |
34.70 |
力争到2024年底,全区高新技术产业增加值增速达到10%以上;高新技术企业数量达500家以上,科技型中小企业数达540家以上;全社会R&D经费支出占GDP的比重达2.81%;完成技术合同交易4500项以上,技术合同交易额145亿元;新增省级以上科技创新平台5家。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||||||
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
政府采购执行率 |
≥ |
80 |
% |
用以反映政府采购执行率。 |
全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分 |
|||||||||||
实际完成率 |
≥ |
90 |
% |
用以反映实际完成率。 |
规范采购程序,构建监督体系,任务目标明确、完整得10分,每少完成1%扣0.5分 |
|||||||||||||
重点工作办结率 |
≥ |
90 |
% |
用以反映重点工作办结率。 |
完成全国科技活动周系列科普活动、党建等专项项目工作得10分,1%扣0.5分 |
|||||||||||||
重点指出占整体支出比 |
≥ |
22 |
% |
用以反映重点支出占整体支出的比重。 |
全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分 |
|||||||||||||
质量指标 |
预决算和三公经费公开 |
= |
100 |
% |
用以反映预决算和三公经费公开情况。 |
公开及时,内容准确,形式规范,经费使用合理,各项工作开展到位得10分, |
||||||||||||
时效指标 |
整体支出进度 |
≥ |
90 |
% |
用以反映整体支出进度。 |
在预算范围内支出,保障机关政策运转,保障职工基本利益得10分,每少完成1%扣0.5分 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益指标 |
提高项目管理的科学性、规范性、时效性 |
≥ |
95 |
% |
用以反映项目管理的科学性、规范性、时效性。 |
全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分 |
||||||||||||
生态效益指标 |
生态环境影响 |
= |
100 |
% |
用以反映生态环境影响情况 |
实行安全生产、环保不达标企业一票否决得10分,每少完成1%扣0.5分 |
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可持续影响指标 |
增加就业,开发人才,提升工作科学素质和创新文化意识,拓宽合作方向,提升创新视野及创新能力 |
定性 |
效果良好 |
良好 |
用以反映增加就业,开发人才,提升工作科学素质和创新文化意识,拓宽合作方向,提升创新视野及创新能力情况。 |
完成情况良好得10分,没完成视完成情况扣分 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
用以反映服务对象满意度。 |
全部完成得10分,没少完成1%扣0.5分 |
|||||||||||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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